Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

Tabella

CIG Oggetto Importo Aggiudicatario
ZF612E52E5 Affidamento incarico per servizio di pulizia 3.688,00 € Cooperativa Dharma
Z4E12DBCB4 Affidamento incarico per servizi cimiteriali 2.049,00 € San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c.
Z0316B6E78 Assegnazione incarico per la fornitura di una tosasiepi 500,00 € Centro giardino di Matteo Chiodelli
Z1B1697813 Impegno di spesa per abbattimento muro 5.169,00 € Colombi costruzioni srl
ZCC16B6EB8 Impegno di spesa farmacia Massari Dr. Gianluca 120,00 € Farmacia Dr. Gianluca Massari via roma, Fiesco Cr - P. iva 01465160339
ZA316DAA11 Impegno di spesa ditta Alcor per sostituzione neon 110,00 € ALCOR via Magellano 10, Fiesco CR - P. iva 01204720195
ZCD16DAB95 Impegno di spesa ditta Officine Gorini per manutenzione scuolabus 222,00 € Officine Gorini s.n.c.
Z1D16DAD2B Impegno di spesa ditta Ferla per manutenzione caldaia 4.200,00 € Ferla Service s.r.l.
ZBD161FBC8 Impegno di spesa ditta Alcor per riparazione elettrica 147,00 € ALCOR
ZE415C4B83 Impegno di spesa ditta Officine Gorini 192,00 € OFFICINE GORINI
Z4316F457B Impegno di spesa per gestione Fontanello 400,00 € Padania Acque SPA, Cremona
ZA2172B02C Impegno di spesa ditta Consorzio Agrario Terrepadane 144,00 € Consorzio Agrario Terre Padane, via C Colombo 35, Piacenza - P. iva 00105680334
Z321593261 Impegno di spesa ditta Ferramenta Vanoli e liquidazione fattura 1.000,00 € Ferramenta Vanoli SPA
Z9F1772F6A Impegno di spesa per incarico responsabile servizio prevenzione e protezione 800,00 €
ZF115572FF Impegno di spesa ditta Gorini per manutenzione scuolabus 2.210,00 € OFFICINE GORINI
ZA01772FAF Impegno di spesa per incarico medico competenze per sorveglianaza sanitaria 602,00 € Azienda Ospedaliera di Crema - P. iva 1151550199
Z1B17804E0 Impegno di spesa per manutenzione verde pubblico 4.601,00 € Denti Giorgio manutenzione giardini, S.P. 20, Salvirola Cr - P. iva 01148190190
Z4B1780511 Impegno di spesa e incarico alla ditta Colombi Costruzioni S.R.L. 18.635,00 € Colombi costruzioni srl
ZD21539BDC Impegno di spesa per adeguamento serramento ingresso scuola materna 285,00 € Forsal s.r.l.
Z47178C429 Impegno di spesa per taglio piante pericolanti 2.750,00 € Carubelli vivaio e giardino soc. Agricola s.s. via Commercio e Agricoltura 850, Rudiano Bs - P. iva 03406290985
Z2617AED13 Impegno di spesa ditta officine Gorini 152,20 € Officine Gorini s.n.c.
ZF717AED85 Impegno di spesa ditta Dondoni Maurizio 1.970,00 € Dondoni Maurizio
ZE715295DA Impegno di spesa ditta Gerundocoop 735,00 € Gerundocoop scarl
Z1317AEDD6 Impegno di spesa Officine Vecchia Maurizio e C S.N.C. 146,88 € Vecchia Maurizio e C snc
ZCD1507C69 Impegno di spesa ditta Centro Giardino di Matteo Chiodelli 585,00 € Centro giardino di Matteo Chiodelli
Z5616B6F45 Impegno di spesa per spostamento impianto di rete e demolizione dei pali 9.652,00 € ENEL Distribuzione SPA Cas. Post. 5555 85100 Potenza
Z75146D95D Impegno di spesa per quote servizio R.S.U. 123.701,00 € sOCIETà cREMASCA sERVIZI sPA
ZF913DBC21 Individuazione delle ditte affidatarie e degli importi di fornitura carburante 6.350,00 € AGIP - ENI
Z2B14FE0F9 Impegno di spesa per servizio di manutenzione ed assistenza ascensore 1.060,00 € Angelo Rossi ascensori srl
Z1412E53C0 Affidamento incarico per gestione calore 4.508,00 € Ferla Service s.r.l.
ZB314657FC Impegno di spesa ditta Gorini per riparazione scuolabus 1.520,00 € OFFICINE GORINI
ZD8144F052 Appalto lavori di manutenzione verde pubblico 4.200,00 € EREDI CROTTI SNC
Z2812E5247 Affidamento incarico per servizo di disinfestazione 1.803,00 € SIRANI VINCENZO
Z77159BE8E RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2015 - 30/06/2016 25.058,00 € ELIOR RISTORAZIONE SPA
ZA5170B905 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "VISMARA - DE PETRI" ONLUS PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2015 1.560,00 € FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI ONLUS
Z37176872D INTERVENTO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A NUCLEO FAMILIARE... 110,70 € CARTOLIBRERIA TRABATTONI DI AVANZI ELENA ED EMANUELA SNC
Z511768752 CONVENZIONE CON I CAAF PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLE... 900,00 € ACLI SERVICE CREMA SRL
Z54176F9DD ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI COMUNALI 230,00 € GAMMA UFFICIO DI MANINI ALDO & C. SNC
Z17176B670 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO AD ANPR 1.755,00 € PA DIGITALE SPA
ZA7175AA5D INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA 113,75 € ARDIGO' SRL
Z1617304FF ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI 1.233,80 € INFOCOPY SRL
ZA7172CDF4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI 4.162,56 € KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
ZEF17204C1 INTEGRAZIONE FORNITURA BUONI PASTO 98,00 € LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. SOC. COOP.
Z6916A96CE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 552,29 € BRAMBATI SRL
ZB9169D1B9 FORNITURA STAMPATI (CARTELLINE INTESTATE – BUONI PASTO - MANIFESTI 4 NOVEMBRE) 179,00 € GRAFICA RICCARDI DI SERGIO RICCARDI IMPRESA INDIVIDUALE
ZC51658DC6 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI 418,00 € PA DIGITALE SPA
Z2815D7CC0 ACQUISTO CARTA PER STAMPA E FOTOCOPIE 688,60 € VALSECCHI GIOVANNI
Z9015D6F9A ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 242,53 € ERREBIAN SPA
Z5315D330A FORNITURA STAMPATI (BUSTE E BOLLETTARI) PER UFFICI COMUNALI 180,00 € STAMPA SUD SRL
Z6515CD5D8 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA 363,52 € ARDIGO' SRL
Z9315C521D FORNITURA MATERIALE SANITARIO 31,60 € SANIMED SRL
ZBE1586CCD AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA RUOLO TARI ANNO 2015 950,00 € AREARISCOSSIONI SRL
Z4814C9E91 AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER UFFICIO ANAGRAFE 50,00 € CONSORZIO.IT
Z7C147762A ACQUISTO TIMBRACARTELLINI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE 445,00 € MAGGIOLI SPA
ZE914C9ED2 ACQUISTO VOLUME PER SERVIZI DEMOGRAFICI 33,00 € MAGGIOLI SPA
Z9313EFABE ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI 676,00 € SIAC INFORMATICA VENETA SRL
ZB3132A088 AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL SOC. ROYAL GROUP DI COMO 70.500,00 € ROYAL GROUP
Z8A13EFB42 FORNITURA MODULO SW PADIGITALE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 350,00 € PA DIGITALE SPA
ZA1170C7A1 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 636,00 € FORINT SPA

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